金莎娱乐app官方网站 | 部门概况 | 工作动态 | 法规制度 | 审计公告 | 学习交流 | 学院金莎娱乐app官方网站 
当前位置: 金莎娱乐app官方网站>>审计公告>>正文
 

关于对2021年度资产购置及管理情况审计的公告

来源:   发表于: 2022-06-08   作者:   编辑: 审计处   点击:

按照学院内审工作计划安排,审计处2022512日至1130,对学院2021年度资产购置及管理情况进行审计,工作分五个阶段进行:

  1. 准备阶段(2022512日至13日)

  2. 内审分析阶段(2022514--614日)

  3. 总结报告阶段(2022615日至30日)

  4. 督促落实阶段(202291--1128日)

  5. 审计终结阶段(20221129--30日)

    欢迎广大教职工对本次审计工作进行监督,如有意见和建议,请通过以下方式联系金莎娱乐app官方网站。

    联系电话:8177526   8177616     邮箱:1595570548@qq.com   

    办公地点:行政楼401 402室

     

     

     

    特此公告!

     

                     

                       审计处

                       2022年5月20日

 

陕西省安康市江北安康大道2号 邮编:725000


XML 地图 | Sitemap 地图