按照学院内审工作计划安排,审计处自2022年5月12日至11月30日,对学院2021年度资产购置及管理情况进行审计,工作分五个阶段进行:
准备阶段(2022年5月12日至13日)
内审分析阶段(2022年5月14日--6月14日)
总结报告阶段(2022年6月15日至30日)
督促落实阶段(2022年9月1日--11月28日)
审计终结阶段(2022年11月29日--30日)
欢迎广大教职工对本次审计工作进行监督,如有意见和建议,请通过以下方式联系金莎娱乐app官方网站。
联系电话:8177526 8177616 邮箱:1595570548@qq.com
办公地点:行政楼401 402室
特此公告!
审计处
2022年5月20日